四地审计监督齐发力 推动国有资产规范管理
发布时间:2023-05-29来源:浙江省审计厅作者:陈俊翔 蔡建侠 金敏丽 夏萍萍点击:359浙江省杭州钱塘:推动国有资产出租出借管理问题整改
近期,浙江省杭州市钱塘区财政局制定出台《杭州市钱塘区区级行政事业单位房产出租管理办法》,明确租赁合同签订后,出租单位应将租赁合同等相关资料报区财政局备案,强化国有资产出租出借审核管理。
2022年,杭州市钱塘区审计局在2021年度本级预算执行和决算草案情况审计中发现,区财政局因未履行房产出租出借审核审批职能,未全面掌握区行政事业单位房产出租出借及收益情况,提出“应加强国有资产监管,切实履行审批程序,有效掌握国有资产出租出借情况”的审计建议。区财政局高度重视,组织开展资产专项检查,全面核实相关房产出租出借情况,将各单位房产出租管理事项纳入资产云管理信息系统,规范资产出租出借审核审批,积极开展业务培训,进一步增强各单位资产管理水平,实时掌握国有资产出租出借情况。(陈俊翔)
温州瓯海:审计促进瓯海新城集团增收租金475万元
近日,温州市瓯海区新城集团采纳审计建议积极落实整改,通过统筹调剂安置、公开招租、与行政事业单位补签租赁协议、及时收回欠缴租金等方式盘活企业国有房产,增加租金收入475万元。
2022年,温州市瓯海区审计局在瓯海新城建设集团有限公司资产负债审计中,发现房产总数掌握不清、闲置和被行政事业单位无偿占用、地下停车库被安置户占用、租金应收未收等问题,提出“全面梳理集团所有房产和停车场使用现状、合同签订情况和租金缴纳情况,及时收回应收取的房产租金”的审计建议。该集团高度重视,积极开展审计整改,充分挖掘国有资产保值增值潜力,有效提升企业经济效益。(蔡建侠)
海宁:推动完善国有企业和产业基金投资决策
近期,海宁市人民政府出台《关于进一步明确国有企业和产业基金投资决策及审批程序的意见》,对海宁市国有企业和产业基金投资决策程序、分级审批权限、投资项目过程监管等进行优化调整,加强投资风险控制,加快推动投融资体制改革,提升国有企业市场竞争力。
2022年,海宁市审计局在市实业投资集团国有资产运行管理情况审计中发现,该集团公司存在对外投资等议事决策机制不够完善、混合所有制企业改革及产业投资项目投后管理不够规范等问题,提出“加强混改和对外投资项目前期决策及投后管理”等审计建议。市政府高度重视审计建议,认真整改并出台上述意见制度。(金敏丽)
义乌:力促国有企业收回房屋租金、物业费等合计1909万元
日前,义乌市各国有企业积极落实审计整改,收回房屋租金、物业费等合计1909万元。此外,部分国有企业修订完善《房产出租管理办法》等,进一步规范房产出租管理。
2022年下半年,义乌市审计局在该市国有企业经营性房产管理情况专项审计调查中,重点关注了国有企业房产出租管理情况,发现该市部分国有企业房产出租管理不到位,部分房产租金、物业费未收取到位、部分房产未经公开招租等问题,审计建议各国有企业要规范房产出租管理,加快租金催缴工作,防止国有资产收益流失。该市各国有企业高度重视审计提出的问题和建议,召开专题会议部署租金催缴工作,采取上门沟通、发函催缴等多种方式进行租金催缴,对租金收回难度较大的,积极通过法律途径进行催缴。(夏萍萍)
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