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亳州市谯城区采纳审计建议规范村级“三资”管理

发布时间:2012-02-13来源:亳州市谯城区审计局作者:田桂林点击:547

 审计监督的重要职能是发现问题,提出整改建议,督促被审单位尽快整改问题。这其中,被审单位能否采纳审计建议显得十分重要。亳州市审计局在乡镇村级“三资”管理审计中发现账务管理不规范,不合规票据入账等现象,并提出了整改建议。近日谯城区有关乡镇依据审计建议,制订完善了相关的内控制度,并规范了财务报批程序。

审计建议,村级“三资”管理要严格遵守内控制度规定,村集体经济组织发生的财务事项,须按财务审批程序进行:经手人取得有效的原始凭证后,必须在原始凭证上注明用途并有经手人签字或盖章,然后交民主理财小组集体审核签字并盖章,最后报经集体经济组织负责人审批同意并签字盖章。有关乡镇认识到了问题的严重性,依据审计建议完善制度,认真进行整改。

这个行动启示我们:规范农村集体财务收支审批程序和健立有效的内控制度,不仅保障了村民的根本利益,而且促进了乡村社会政治的稳定,进一步调动了广大农民群众参与村级公共事业建设的积极性,为该区新农村建设提供了重要保障。





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