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采纳审计建议 江苏省南通强化国有企业内部控制

发布时间:2021-01-14来源:江苏省南通市审计局作者:杜洁点击:435

近日,江苏省南通市国资委印发《关于进一步加强市属国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(以下简称《实施意见》),从强化集团管控、加强重点领域日常管控、建立出资人监督检查工作机制、加大责任追究力度等18个方面明确了国有企业内部控制举措。

今年上半年,南通市审计局在南通产业控股集团有限公司审计中,揭示了集团公司对下属企业监管不力,对投资企业日常监督管理和风险防控不到位,产生了重大经营损失风险等问题。针对发现的问题,结合近年来在其他国企的类似问题,该局向市政府上报了审计专报,提出了“应进一步排查风险,完善国企风险防控和管理考核机制”等建议。

该市政府高度重视审计专报披露的问题,常务副市长单晓鸣批示要求市国资委牵头完善国资监管办法,排查风险,加强风险防控。市国资委在充分调研的基础上出台了上述《实施意见》。《实施意见》还明确将内部控制体系建设与监督工作纳入企业年度综合绩效考核评价范围,为国企进一步强化内部控制提供有力保障。





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