江苏省连云港市有效推进国有企业内管干部经责审计工作
发布时间:2021-07-22来源:江苏省连云港市审计局作者:李小桐点击:393今年以来,在江苏省连云港市委审计委员会的正确领导下,市审计局主动作为,组织召开连云港市经济责任审计工作联席会议第二次会议,推动出台《部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法(试行)》,各成员单位各司其职、协作配合、积极探索构建内部审计协同机制,在推进国有企业内管干部经责审计工作等方面取得了较好成效。
6月,市国资委作为联席会议成员单位,贯彻落实《连云港市内部审计工作规定》,出台《关于深化市属监管企业内部审计监督工作的实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确内部审计监督职责范围,强化内管干部经责审计监督机制。
《意见》从两个方面规范了内管干部经责审计的独立性。一是确保内部审计监督全覆盖,全面提升内部审计监督效能,对市属监管国有企业管理的领导人员实行离任必审,任期满三年必审,任期内至少审计一次。二是完善定性评价和定量评价相结合的审计评价体系,客观公正履行内部审计工作,保持国有企业领导人员干事创业的积极性、主动性、创造性。
《意见》促进国有企业内管干部履职尽责、担当作为,切实发挥内管干部经责审计在服务国企改革发展、规范内部管理、有效防范风险、促进廉政建设等方面的积极作用。
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